Como associar um documento contabilístico a um movimento pendente do banco?

O programa de conciliação bancária do CentralGest Cloud permite associar um documento contabilístico a um movimento pendente no banco. Estamos perante este caso, quando por exemplo, o banco num mês anterior realizou um recebimento ou um pagamento, mas a contabilidade só efetuou o lançamento correspondente mais tarde.

 

1. Criar a conciliação bancária (veja aqui como: Criar a primeira conciliação bancária ou Criar uma nova conciliação bancária);

2. Selecion a linha na contabilidade (1) e a linha do documento pendente no banco (2);

3. De seguida, clicar em Selecionados e escolha a opção de Associar com linhas selecionadas no extrato do banco;

4. Por fim, a linha no extrato da contabilidade desaparece e no lado do banco a linha associada fica visível com a cor Verde escuro.

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