É possivel ter um artigo no sistema e fazer correspondência aos artigos do cliente ou fornecedor (externos).
Este procedimento é muito utilizado por exemplo em encomendas a fornecedor.
Para fazer essa associação deve seguir os seguintes passos:
1. Aceder a Compras | Fichas de fornecedores, separador Artigos e Novo;
2. Identificar o artigo de sistema e qual o artigo do fornecedor (Código e Nome).
Assim poderá, desta forma ter uma vista por cliente/fornecedor, de quais os artigos que existem para cada conta.
Para utilizar, basta colocar o código do fornecedor na grelha de faturação em qualquer tipo de documento e o sistema irá substituir pelo código do sistema.
No PDF será possível verificar: "V/ Ref: ......"