A mudança de software de contabilidade implica a transferência dos saldos finais do ano anterior, existente no programa antigo.
Nota: Deve registar no CentralGest Cloud os saldos antes de apuramento de resultados, sem o apuramento de consumos de inventários e sem o lançamento da estimativa de imposto sobre o rendimento.
1. Aceder ao portal Contabilidade, menu Manutenções > Empresa;
2. Clicar no separador Dados contabilístico e fiscais;
3. Colocar no campo de Ano Curso IRC o ano que corresponde ao do saldo de abertura, por exemplo, se pretender adicionar os saldos do ano N então o ano em curso é N.
4. De seguida clicar em Finalizar.
5. Na contabilidade aceder a Lançamentos > Recolha;
6. No campo Período selecionar o ANO121;
7. No campo Diário selecionar o código 999 - Diário de Abertura, verificar se este diário tem ativada a opção Diário de Abertura da Contabilidade.
8. Adicionar num ou mais documentos os saldos de abertura.