Adicionar os saldos de abertura quando início a contabilidade

A mudança de software de contabilidade implica a transferência dos saldos finais do ano anterior, existente no programa antigo.

ATENÇÃO: Deve registar no CentralGest Cloud os saldos antes de apuramento de resultados, sem o apuramento de consumos de inventários e sem o lançamento da estimativa de imposto sobre o rendimento.

Para adicionar um documento de saldos de abertura siga os seguintes passos:

1. Na contabilidade aceda a Manutenções | Empresa;

2. Clique no separador Dados contabilístico e fiscais;

3. Coloque no campo de Ano Curso IRC o ano que corresponde ao do saldo de abertura, por exemplo, se pretende adicionar os saldos do ano N então o ano em curso é N. De seguida clique em Finalizar.

4. Na contabilidade aceda a Lançamentos | Recolha;

5. No campo Período selecione o ANO121;

6. No campo Diário selecione o código 999 - Diário de Abertura, verifique se este diário tem ativada a opção Diário de Abertura da Contabilidade.

7. Adicione num ou mais documentos os saldos de abertura.

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