O programa de conciliação bancária do CentralGest Cloud permite associar um documento contabilístico a um movimento pendente no banco. Estamos perante este caso, quando por exemplo, o banco num mês anterior realizou um recebimento ou um pagamento, mas a contabilidade só efetuou o lançamento correspondente mais tarde.
Assim, para associar um documento contabilístico a um movimento pendente do banco, efetue os seguintes passos:
1. Crie a conciliação bancária (veja aqui como: Criar a primeira conciliação bancária ou Criar uma nova conciliação bancária);
2. Selecione a linha na contabilidade (1) e a linha do documento pendente no banco (2);
3. De seguida, clique em Selecionados (3) e escolha a opção de Associar com linhas selecionadas no extrato do banco (4);
4. Por fim, a linha no extrato da contabilidade desaparece e no lado do banco a linha associada fica visível com a cor Verde escuro.