1. Aceder ao portal Comercial, menu Fornecedores > Compras;
2. Clicar no botão Nova Compra;
3. Selecionar o tipo doc.;
4. Indicar o fornecedor utilizando o nome ou contribuinte;
5. Inserir a data do documento;
6. Em seguida, na linha, preencher o artigo e alterar os restantes campos;
7. Por fim, finalizar documento.
Nota: Os artigos que tiverem a categoria bacosoft preenchida passam para o bacosoft, os que não tiverem não passam mesmo que estejam no mesmo documento.