2. Registar pendentes de meses anteriores (primeira conciliação)

Quando começa a conciliar no CentralGest, podem existir movimentos por conciliar de meses anteriores. Na primeira conciliação de cada conta, registe-os como lançamentos de primeira conciliação, para que os saldos batam certo. Estas opções só existem na primeira conciliação.

Do lado da contabilidade (botão + do Extrato da contabilidade)

  • Adicionar linha de primeira conciliação: introduz os valores à mão. Use quando não importou o SAF-T da contabilidade e não tem os lançamentos anteriores.
  • Adicionar documento de primeira conciliação: mostra os documentos já lançados na contabilidade que podem estar pendentes. Selecione-os e clique em Guardar.

Do lado do banco (botão + do Extrato do banco)

No banco o registo é sempre manual.

  1. Clique em + > Adicionar lançamento de primeira conciliação do banco.
  2. Preencha Descrição, Data (a data do movimento no banco) e Valor.
  3. Em Tipo de movimento na perspetiva do banco, escolha Débito ou Crédito.
  4. Clique em Criar. O movimento fica no extrato do banco, pronto a conciliar neste mês ou nos seguintes.

O botão + do Extrato do banco também permite adicionar lançamentos no banco, ou na contabilidade e no banco, para uma conciliação feita à mão.

Mudou de gabinete e ainda não tem os saldos anteriores? Registe a diferença como lançamento de primeira conciliação (ou como lançamento no banco com a descrição "Saldos iniciais"), para poder avançar. Quando receber os dados de abertura, edite esse movimento nos três pontos da linha (Editar movimento).

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