4. Adiantamentos a fornecedores

Os adiantamentos a fornecedores seguem os mesmos passos, a partir de um documento de compra.

  1. Em Fornecedores › Compras e Despesas, crie um novo documento e insira primeiro o fornecedor.
  2. Em Ações, escolha Registar adiantamento.

  1. Indique o Cód. IVA e o valor do adiantamento.
  2. Preencha o Doc. externo (n.º do documento do fornecedor), se a empresa o exigir. Depois clique em Registar e finalize o documento.

  1. Abra Fornecedores › Adiantamentos.
  2. O adiantamento registado aparece no separador Por regularizar.
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