Os adiantamentos a fornecedores seguem os mesmos passos, a partir de um documento de compra.

- Em Fornecedores › Compras e Despesas, crie um novo documento e insira primeiro o fornecedor.
- Em Ações, escolha Registar adiantamento.

- Indique o Cód. IVA e o valor do adiantamento.
- Preencha o Doc. externo (n.º do documento do fornecedor), se a empresa o exigir. Depois clique em Registar e finalize o documento.

- Abra Fornecedores › Adiantamentos.
- O adiantamento registado aparece no separador Por regularizar.